不建议补以前的账,从接手开始,确认一下接到账目银行存款的期初余额是否与实际相符,如果不符的则做调整到相符,然后从接手日开始处理业务入账。之前的不需要负责,不需要补上。
当然如果一定要补,则根据回单载明的业务记入相关科目,比如往来款项计入应收应付或其他应收其他应付。
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