坚持“五查五看”,即:
查审计对象任职时的资产家底,看国有资产的增减情况;
查任期内财务收支是否真实、合规、合法,看有无违反财经纪律问题;
查任期内国有、集体资产的管理情况,看有无流失、损失、浪费等问题;
查任期内债权债务是否真实、合法,看有无虚报漏计问题;
查任期内配发的办公、生活用品是否合规和清理移交,看有无转移、隐匿问题。
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