答:当月多提的工资不用做账务处理;
多提的数额只要下月计提时少提这么多就是了;
一年中平时多点少点没关系的,只要年底就是12月做到工资余额为零就对了;
不要今年的工资再结转到明年,那样汇算清缴要补交所得税的.
只需要按照计提时的分录做一个多提冲销的分录.
借:管理费用-工资(红字)
贷:应付职工薪酬(红字)
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