没付钱,收到发票时做:
借:主营业务成本
贷:应付账款
填写"现金支出证明单",后面再附上对方收到款后开给你们的收据,"现金支出证明单"需领导签字.
没有付款,但是收到发票了,怎么做帐?
一、请问这个能当月抵扣吗?还是留到付了款再抵扣?
可以抵扣,不需要留到付款再抵扣.
二、做什么分录呢?
直接计入到应付账款就可以了,应付账款就是收到发票尚未付款的情况.
借:原材料等
应交税费-应交增值税-进项
贷:应付账款
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