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增值税以前年度更正申报怎么弄


来源:新乡恒企会计培训学校时间:2021/4/6 17:30:24

增值税是每个企业都会要缴纳的大税种,所以财务人员都是要非常熟悉相关内容的,有的企业因为有货物的损坏或者退回,难免在增值税上会有变动,那增值税以前年度更正申报怎么弄?不明白的小伙伴可以看看小编下文整理的内容,相信会对您有所益处.

问:增值税以前年度更正申报怎么弄

答;一、网上申报只要已经上传了数据,自己就无法再进行修改,可以去税务大厅办理更正申报数据的手续.财务报表是报税资料的辅助报表,分别申报不同的税种,财务报表也是跟随进行报送的.

企业所得税年度纳税申报表填错可以修改,一般主管税务机关允许2-3次修改. 操作步骤是:

1、申请撤销申报;

2、重新申报.

企业所得税年度申报表由一个主表、十多个附表组成,所以具体填写内容较多.

二、在同一所属期内,纳税人提交申报后才发现需要补充申报或申报错误需要进行更正的.若未清缴,可通过申报表作废功能作废原有申报,再进行重新申报;若已清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正.申报错误更正后,系统会自动根据前后申报信息判断应补退金额:

1、是应补退金额为正,系统会自动产生应补差额税款,纳税人在缴款期限内通过缴款功能补交税款即可,但如果超过缴款期限,则需要到大厅缴款;

2、是应补退金额为负,即出现多缴税款情况,则请纳税人到主管税务机关申请办理退抵税流程;

3、是应补退金额为零,则系统自动进行应征数据调整,纳税人不需补交税款或办理退抵税流程.


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