一般对方开了开具红字增值税专用发票信息表,报税时就要做进项税额转出,否则就会比对异常,增值税纳税申报表申报就会不成功。
如果对方不给你开红字专票,可以和主管税务机关沟通,写个情况说明之类的文件进凭证,如果对方坚持不开票,你也不用做进项转出。如果你们已经做了进项税转出,不存在多抵扣税款的情况,想必税务机关会同意的。
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