答:发票红冲以后,开的两张发票都需要盖发票章
1.销项负数的发票,把发票联和记帐联留着做冲销的账务处理。作为附件
把原销售分录做冲销:
借:应收账款(金额为负数)
贷:主营业务收入(金额为负数)
应交税费——应交增值税(销项税额)(金额为负数)
2.开出正确的发票时,存根联发票留给自己做分录,其余给对方做分录
借:应收账款(金额为正数)
贷:主营业务收入(金额为正数)
应交税费——应交增值税(销项税额)(金额为正数)
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