答:当期开红字发票后,用正数开票金额减去红字发票后的余额纳税申报,如果为负数只能填写为0申报,等下月开具正数发票再冲减,这就是小规模纳税人红字发票纳税的方法。
小规模纳税人红字发票怎么申报纳税?相关阅读拓展:
小规模纳税人怎么在开票软件上面开冲红票?
一、增值税普通发票
1.进入开票系统,点击“发票管理---发票填开---增值税普通发票填开”,点击“确定”
2.进入发票填开界面,上方点击“红字”按钮
3.输入需要红冲的发票代码和号码,此处需要输入2遍,点击“下一步"
4.确认票面信息是否正确,确认之后正常打印在相对应的发票上面即可。